Preskočiť na obsah

Faktúra Servis  kopírky + materiál

Zverejnené
6. augusta 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 168/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 6. augusta 2019
Suma s DPH: 42,89 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Ján Meliško – MeliTech, V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.