Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do materskej školy na 9/2020

Zverejnené
5. novembra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 234/2020
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. novembra 2020
Suma s DPH: 362,73 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD  A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.