Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ Lipník na 1/2019

Zverejnené
5. februára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 34/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. februára 2019
Suma s DPH: 537,27 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD Prievidza A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.