Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ Lipník za 5/2021

Zverejnené
2. júna 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 137/2021
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. júna 2021
Suma s DPH: 395,48 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD Prievidza A. Hlinku I. 437
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.