Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 7/2019

Zverejnené
17. júla 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 158/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 17. júla 2019
Suma s DPH: 88,06 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota A. Hlinku I. 437, 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.