Preskočiť na obsah

Faktúra Za služby pevnej siete – 9/2020

Zverejnené
5. októbra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 207/2020
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. októbra 2020
Suma s DPH: 34,15 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.