Preskočiť na obsah

Faktúra Za telekomunikačné služby mobilnej siete 9/2019

Zverejnené
10. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 207/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 10. októbra 2019
Suma s DPH: 52,19 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.