Preskočiť na obsah

Faktúra Outsourcing IT + repas toneru

Zverejnené
14. februára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 42/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 14. februára 2019
Suma s DPH: 80,40 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.