Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do MŠ Lipník za 3/2020

Zverejnené
3. apríla 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 71/2020
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 3. apríla 2020
Suma s DPH: 262,46 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota Prievidza SD A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.