Preskočiť na obsah

Faktúra Tovar do ŠJ MŠ Lipník za 6/2019

Zverejnené
2. júla 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 139/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. júla 2019
Suma s DPH: 336,39 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD  A. Hlinku I. 437, 01001 Žilina
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.