Preskočiť na obsah

Faktúra Za tovar do MŠ za 2/2019

Zverejnené
8. marca 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 54/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 8. marca 2019
Suma s DPH: 496,33 €
Objednávateľ: Obec Lipník
Objednávateľ - Sídlo: Lipník 36, 972 32 Lipník
Objednávateľ - IČO: 00648833
Dodávateľ: COOP Jednota SD Prievidza, A.Hlinku I. 437 97168 Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.